A.審核保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)管理制度并向董事會提出建議。
B.指導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)有效運(yùn)作,審核保險機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負(fù)責(zé)管理實(shí)施。
C.審閱內(nèi)部審計(jì)工作報告,評估內(nèi)部審計(jì)工作的結(jié)果,督促重大問題的整改。
D.評估審計(jì)責(zé)任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計(jì)責(zé)任人關(guān)于審計(jì)工作進(jìn)展情況的報告。