以下哪項內(nèi)容是公認(rèn)的采購舞弊陰謀?() I.濫用訂單修改; II.承包商串通投標(biāo); III.抵押融資。
A.只有I是對的。 B.只有I和II是對的。 C.只有II和III是對的。 D.I、II和III都是對的。
A.總裁有強(qiáng)烈的動力改善公司運(yùn)營,因為公司運(yùn)營狀況的好轉(zhuǎn)有助于增加其所持股份的價值。 B.總裁會企圖將個人利益凌駕于其他股東之上。 C.總裁不太可能舞弊,因為舞弊會銷蝕其股份的價值。 D.總裁不會參加董事會的審計委員會。
在一次審計中,某內(nèi)部審計師注意到以下情況: 與同行業(yè)的其他公司相比,公司的盈利能力顯的異乎尋常。 在接近期末時,公司發(fā)生了極其復(fù)雜的交易。 公司向所有權(quán)和實質(zhì)均不明朗的實體進(jìn)行了大量銷售。 公司應(yīng)收賬款項下的銷售天數(shù)出現(xiàn)了異常增長。
A.員工與客戶企業(yè)串通一氣。 B.收入子虛烏有。 C.資產(chǎn)評估不恰當(dāng)。 D.庫存被盜。