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          單項選擇題

          以下哪項不屬于內(nèi)部審計師防止舞弊的責(zé)任?()

          A.確定組織環(huán)境是否有利于增強(qiáng)控制意識。
          B.防止舞弊的發(fā)生。
          C.了解可能發(fā)生舞弊的活動。
          D.評估管理層為防止舞弊而采取措施的有效性。

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          • 單項選擇題

            A公司的外部審計師在執(zhí)行審計時發(fā)現(xiàn),控制不力造成了A公司財務(wù)舞弊的發(fā)生,針對這一情況,內(nèi)部審計師未能有效發(fā)揮的職能是?()

            A.未能制定和實施更有效的控制,旨在防止財務(wù)舞弊
            B.進(jìn)行財務(wù)審計時,未識別舞弊
            C.未能制止舞弊行為的發(fā)生
            D.未能充分進(jìn)行控制評估和未對更有效的控制措施提出建議,以防止財務(wù)舞弊

          • 單項選擇題

            舞弊最經(jīng)常通過以下哪種方式得到發(fā)現(xiàn)?()

            A.對雇員或公民提供的線索進(jìn)行追蹤。
            B.對高風(fēng)險領(lǐng)域進(jìn)行分析性復(fù)核。
            C.對現(xiàn)金和其他資產(chǎn)進(jìn)行定期對賬。
            D.以突然襲擊方式對程序或部門開展審計或?qū)彶椤?/p>

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