A.完成審計(jì)業(yè)務(wù)的時(shí)間預(yù)算 B.甲公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性 C.特定內(nèi)部控制的性質(zhì) D.以前獲得的審計(jì)甲公司的經(jīng)驗(yàn)
A.了解控制活動(dòng)是否得到執(zhí)行 B.了解內(nèi)部控制的設(shè)計(jì) C.記錄了解的內(nèi)部控制 D.尋找內(nèi)部控制運(yùn)行中的缺陷
A.甲公司沒有書面的內(nèi)部控制 B.管理層誠(chéng)信存在嚴(yán)重問題 C.管理層凌駕于內(nèi)部控制之上 D.管理層沒有及時(shí)完善內(nèi)部控制存在的缺陷