甲公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行對(duì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請(qǐng)寫出正確分錄
某月根據(jù)本年利潤(rùn)計(jì)算繳納所得稅125000元。
借:本年利潤(rùn) 125000
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 125000
甲公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行對(duì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請(qǐng)寫出正確分錄。
用現(xiàn)金支付應(yīng)付給生產(chǎn)工人的工資300000元(已計(jì)入應(yīng)付職工薪酬)。
借:管理費(fèi)用 300000
貸:庫存現(xiàn)金 30000
甲公司會(huì)計(jì)人員在結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行對(duì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所做的部分賬務(wù)處理如下,請(qǐng)寫出正確分錄。
計(jì)提車間生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊19000元,編制的會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用 19000
貸:累計(jì)折舊 19000