多項選擇題

內(nèi)部審計需要對以下哪些風險進行評估()。

A.資產(chǎn)安全風險
B.違法違規(guī)風險
C.提供信息不可靠的風險
D.舞弊風險
E.效率效果達不到的可能性
F.組織戰(zhàn)略實現(xiàn)不了的風險
G.員工的疾病風險
H.員工的離職風險

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