A.審計委員會 B.內部審計部門 C.首席審計官 D.內部審計人員
A.負責建立和維護健全有效的內部審計體系 B.批準內部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃 C.制定內部審計程序,評價風險狀況和管理情況 D.為獨立、客觀開展內部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督
A.改善銀行業(yè)金融機構的運營,增加價值 B.保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現(xiàn) C.在銀行業(yè)金融機構風險框架內,促使風險控制在可接受水平 D.保證國家有關經濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行