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內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。
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判斷題
保險機構應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應集中化管理,鼓勵有條件的保險機構實行內(nèi)部審計垂直管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。
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判斷題
保險機構應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
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