A.結(jié)算性存放業(yè)務(wù) B.支付性存放業(yè)務(wù) C.周轉(zhuǎn)性存放業(yè)務(wù) D.合作性存放業(yè)務(wù)
根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計指引》,董事會應(yīng)對具有以下情節(jié)的()和直接責(zé)任人追究責(zé)任: 1.未執(zhí)行審計方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)。 2.對審計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報或者未如實反映。 3.審計結(jié)論與事實嚴(yán)重不符。 4.對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力。 5.未按要求執(zhí)行保密制度。 6.其他有損銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利益或聲譽(yù)的行為。
A.審計委員會 B.首席審計官 C.內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人 D.高級管理層主要負(fù)責(zé)人
A.質(zhì)詢、取證、審查 B.調(diào)查、質(zhì)詢、取證 C.取證、調(diào)查及相關(guān)處理 D.調(diào)查、取證、處罰