A.內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和范圍 B.內(nèi)部審計(jì)地位、權(quán)限和職責(zé) C.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系 D.總審計(jì)師的責(zé)任和義務(wù) E.內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的關(guān)系
A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī) B.風(fēng)險(xiǎn)管理有效 C.內(nèi)部控制制度的完善 D.商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) E.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確完整
A.控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) B.財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性 C.發(fā)展的效果和效率 D.財(cái)務(wù)報(bào)告的合規(guī)性 E.相關(guān)法律法規(guī)的遵循