多項選擇題

如果審計范圍受到限制,注冊會計師已執(zhí)行的有限程序使其認為內部控制存在重大缺陷,擬出具無法表示意見的審計報告時,審計報告應當包括下列內容()

A.重大缺陷的定義
B.對識別出的重大缺陷的描述,該描述應當包括重大缺陷的性質
C.描述應當包括以及重大缺陷在存在期間對企業(yè)編制的財務報表產(chǎn)生的實際和潛在影響
D.描述應當包括對注冊會計師編制的內部控制審計報告產(chǎn)生的實際和潛在影響

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