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被審計單位的內(nèi)部控制未能發(fā)現(xiàn)或防止重大差錯的風險是()
答案:
控制風險
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填空題
在實施進一步審計程序后,如果審計人員認為某項交易不存在重大錯報,而實際上該項交易存在重大錯報,這種風險是()。
答案:
檢查風險
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填空題
財務審計項目的一般審計目標中的總體合理性通常是指審計人員對被審計單位所記錄或列報的金額在總體上的正確性做出估計,審計人員使用的方法通常有:()。
答案:
分析性復合方法
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