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由于內(nèi)部控制存在固有的局限性,審計(jì)人員只能對財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性提供合理保證。
答案:
錯(cuò)誤
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多項(xiàng)選擇題
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B.審計(jì)實(shí)施階段
C.審計(jì)終結(jié)階段
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