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    單項選擇題

    內(nèi)部審計委員作為董事會的專門機(jī)構(gòu),能夠為內(nèi)部審計帶來許多有力支持,那么能夠帶給內(nèi)部審計最大的有利保護(hù)是:()

    A.審計委員會能夠做出必要的管理監(jiān)督
    B.審計委員會可以與首席審計執(zhí)行官進(jìn)行溝通以保證內(nèi)部活動的正常進(jìn)行
    C.審計委員會可以保持內(nèi)部審計師的獨(dú)立性免受管理層的不利影響
    D.審計委員會可以對年度審計計劃進(jìn)行批準(zhǔn)

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      對應(yīng)收賬款過賬程序適當(dāng)?shù)目刂葡到y(tǒng)的建立、實施及監(jiān)督負(fù)有主要責(zé)任的人員是:()

      A.內(nèi)部審計師
      B.登記應(yīng)收賬款的會計人員
      C.會計部門管理層
      D.首席審計執(zhí)行官

    • 單項選擇題

      對于發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款現(xiàn)象的最佳審計程序是:()

      A.對于所有的應(yīng)付賬款進(jìn)行檢查
      B.采用通用審計軟件對應(yīng)付賬款進(jìn)行抽樣檢查
      C.數(shù)據(jù)摘選軟件
      D.對應(yīng)付賬款進(jìn)行函證

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