單項選擇題

在內(nèi)部審計業(yè)務結(jié)束不久發(fā)生了一起重大的員工舞弊案。內(nèi)部審計師有可能因沒有指出并報告以下哪項內(nèi)容而沒有恰當?shù)芈男衅涠糁莆璞椎穆氊煟海ǎ?/h4>

A.旨在監(jiān)控有關(guān)活動的政策、實務和程序以及對低風險領(lǐng)域的資產(chǎn)安全防護工作要差于高風險領(lǐng)域的資產(chǎn)安全防護工作;
B.取決于職能分離的控制系統(tǒng)由于三個人的共謀而失效;
C.沒有書面政策規(guī)定受禁止的活動以及在發(fā)現(xiàn)違規(guī)則所要采取的行動;
D.部門員工未經(jīng)適當?shù)嘏嘤?,以至不能區(qū)分真實簽章與偽造簽章。

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