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                  單項選擇題

                  以下哪項內(nèi)容是對審計委員會工作成效的最大限制:()

                  A.審計委員會中的獨立董事組成可能與管理層存在親密的私人和工作關(guān)系
                  B.審計委員會的觀點受到公司總裁的限制
                  C.審計委員會注重對利潤的追求,忽略社會效益
                  D.審計委員會委員不精通會計和經(jīng)濟方面的知識

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                  • 單項選擇題

                    為了保證在業(yè)績評價時建立高效、有價值的目標,內(nèi)部審計主管需要制定什么樣的目標?()

                    A.具體、客觀、可證實的目標
                    B.超出勝任能力的指標
                    C.按專業(yè)能力最強人員的業(yè)績制定指標
                    D.制定大致的目標

                  • 單項選擇題

                    首席審計執(zhí)行官認為內(nèi)部審計師不具備完成某一高風險領(lǐng)域的特殊審計項目的勝任能力。按照標準,在設(shè)計審計計劃時,應(yīng)該:()

                    A.在能力范圍內(nèi)進行審計
                    B.由于不具備相關(guān)技能,所以不接受該審計項目
                    C.對內(nèi)部審計師進行相關(guān)培訓(xùn)
                    D.聘請外部專家,在必要的知識、技能等方面獲取支持和幫助,以完成審計任務(wù)

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