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        單項選擇題

        對于舞弊風險的評估正確的是:()
        Ⅰ.管理層越權;
        Ⅱ.治理成效;
        Ⅲ.舞弊三角
        Ⅳ.可能性,意義和普遍性風險。

        A.只有Ⅱ。
        B.只有Ⅳ。
        C.只有Ⅰ和Ⅲ。
        D.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。

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        • 單項選擇題

          內(nèi)部審計師必須時刻警惕舞弊行為存在的可能性。如果忽視對以下風險的控制,舞弊或濫用資產(chǎn)的風險最大的是?()

          A.管理人員把公司的旅游娛樂基金用于一些值得懷疑的活動上。
          B.公司在采購活動中,選取了許多不同層次的供應商。
          C.人事管理職員偽造職工工資花名冊。
          D.款項撥給了可能與總經(jīng)理有關的公司,或者是不屬于公司章程中規(guī)定的公司。

        • 單項選擇題

          如果審計師正在開展抽樣工作,以測試被審計單位對特定公司政策的遵守情況,那么,以下哪項因素應該不會影響可允許的抽樣風險水平?()

          A.審計師的經(jīng)驗和知識
          B.不合規(guī)的負面后果
          C.針對抽樣樣本開展審計程序的成本
          D.得出不正確審計結論的可接受風險水平

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