內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項是其應(yīng)主要關(guān)注的內(nèi)容?() Ⅰ.職責分工不充分。 Ⅱ.采購職能被削弱。 Ⅲ.信用卡可能被用于私利。 Ⅳ.銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款。
A.只有Ⅰ和Ⅲ B.只有Ⅱ和Ⅳ C.只有Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。 Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。 Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。 Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。
A.只有Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅱ和Ⅲ D.Ⅰ和Ⅱ
A.出納員。 B.董事會的審計委員會。 C.薪酬部門經(jīng)理。 D.總裁。