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    多項(xiàng)選擇題

    商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)采取措施保證定期對內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評審,為確保體系得到持續(xù)、有效的改進(jìn)。管理評審應(yīng)就以下方面提出改進(jìn)措施并落實(shí)()。

    A.內(nèi)部控制體系及其過程的改進(jìn)
    B.內(nèi)部控制政策、目標(biāo)的變更
    C.與內(nèi)部控制有關(guān)資源的需求

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      商業(yè)銀行應(yīng)制定內(nèi)部控制方案,以控制已識(shí)別的不可接受風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制措施方案應(yīng)包括以下內(nèi)容()。

      A.為實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的控制而規(guī)定的相關(guān)職責(zé)與權(quán)限
      B.控制的策略與方法
      C.資源需求
      D.時(shí)限要求

    • 多項(xiàng)選擇題

      屬于稽核工作人員主要職權(quán)有哪些:()(出自加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核工作指導(dǎo)意見)。

      A、是要求被稽核單位提供情況,查閱被稽核單位的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納等有關(guān)憑證、帳表和文件資料B、是檢查被稽核單位的庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等,必要時(shí)有權(quán)采取先封后查措施
      C、是責(zé)成被稽核單位停止或糾正違反國家金融方針、政策、法律、法規(guī)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以及違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的業(yè)務(wù)收支
      D、是責(zé)成被稽核單位停業(yè)整頓

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