多項選擇題

在實施內(nèi)部控制審計時,針對內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的領(lǐng)域,注冊會計師的下列做法中,不恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/h4>

A.親自測試或利用他人的工作
B.選擇最重要的子公司進行測試
C.在接近內(nèi)部控制評價基準(zhǔn)日的時間測試內(nèi)部控制
D.增加對相關(guān)內(nèi)部控制的測試

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